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更新時(shí)間:2025.05.31
關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的幾個(gè)問題

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企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)在給會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)新增一個(gè)大"蛋糕"的同時(shí),也給注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。本文通過對(duì)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》的解讀,就注冊(cè)會(huì)計(jì)師在企業(yè)內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)中,如何提高內(nèi)部控制有效性的職業(yè)判斷,如何優(yōu)化內(nèi)控審計(jì)的時(shí)間策略等問題進(jìn)行探討。

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本文首先對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)概念以及作用進(jìn)行了分析,然后分析了企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的內(nèi)容,接著分析了企業(yè)開展內(nèi)部控制審計(jì)中存在的問題,最后提出加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的方法,以保證企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的順利開展。

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