審計報告制度

審計報告制度是下級審計機關向上級審計機關應履行的報送資料范圍。根據(jù)《審計條例施行細則》第三條規(guī)定,其主要內(nèi)容是:審計機關實行雙重領導體制,對本級人民政府和上一級審計機關報告工作。 

審計報告制度是下級審計機關向上級審計機關應履行的報送資料范圍。根據(jù)《審計條例施行細則》第三條規(guī)定,其主要內(nèi)容是:審計機關實行雙重領導體制,對本級人民政府和上一級審計機關報告工作。

下級審計機關應當及時向上一級審計機關報送有關審計工作的下列資料: (1) 地方性審計法規(guī)、規(guī)章,本級人民政府關于審計工作的重要決定、指示; (2) 審計工作的計劃、總結、典型經(jīng)驗、重要的審計調(diào)查報告以及統(tǒng)計報表;(3)嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費等重大審計事項的審計結論和決定,上級審計機關交辦審計事項的審計報告; (4) 審計工作的其他重要情況。 2100433B

審計報告制度造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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審計報告制度常見問題

  • 審計報告實效

    審計報告是有責任主體的,這個報告所爭對的責任主體一旦發(fā)生變化,就可以認為這分審計報告是無效的,無論后續(xù)的對象是誰,都不會接受以前的審計結果,而且審計報告本身就不是什么法律文件,只是甲乙雙方對執(zhí)行合同的...

  • 審計報告

    [審減價+規(guī)費(審減價×費率)]×工程量=審減金額×稅金=全費用審減。友情提示;中標的固定綜合單價是不能審減的,只能審減工程量。(結算中新增加的綜合單價除外)

  • 審計報告蓋章順序?

    審計單位出審計報告時,蓋公章順序是否應該是審計單位、施工單位、建設單位? 應該是:施工單位-建設單位-審計單位

審計報告制度文獻

專項審計報告 專項審計報告

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頁數(shù): 8頁

評分: 4.3

關于東莞市華工百川新材料科技有限公 司和廣州華工百川科技有限公司聚氨酯 業(yè)務清產(chǎn)核資和經(jīng)營情況的 專項審計報告 中天運(廣東) [2016] 審字第 00030 號 中天運會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 1 關于東莞市華工百川新材料科技有限公司 和廣州華工百川科技有限公司聚氨酯業(yè)務 清產(chǎn)核資和經(jīng)營情況的 專項審計報告 中天運(廣東) [2016] 審字第 00030號 佛山佛塑科技集團股份有限公司: 我們接受委托, 對東莞市華工百川新材料科技有限公司(下面簡稱“東莞百 川”)以 2016年 2月 29日為基準日進行清產(chǎn)核資,對東莞百川和廣州華工百川 科技有限公司(下面簡稱“華工百川”)涉及聚氨酯業(yè)務的資產(chǎn)、負債及經(jīng)營情 況進行專項審計。 提供與東莞百川和華工百川聚氨酯業(yè)務相關的真實情況、 編制 和公允列報與聚氨

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評分: 4.5

第 1 頁,共 1 頁 項目名稱及版本 號 項目經(jīng)理 項目類型 被審計人員 審計人員 審計日期 審計過程名稱 審計結果 不符合活動序號 責任人 預計糾正完成日期 糾正活動 被審計人員意見 被審計人員簽字 日期 已糾正活動序號 實際完成日期 未糾正活動序號 責任人 審計人員意見 簽字 日期 副總級項目負責 人/質(zhì)量管理部經(jīng) 理意見 簽字 日期 活動內(nèi)容 復審情況 不符合規(guī)范或計劃的活動 SYD/C07-263 軟件過程審計報告 □ 產(chǎn)品研發(fā)項目 □客戶定制或應用開發(fā)項目 □平臺或中間件項目 □維護項目 □ 接受 □ 條件接受,復審日期 。 □ 不接受,復審日期 。 SQA人員確認簽名 備注 ISO9001:2000 & CMM1.1 SQA人員意見當前情況

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內(nèi)部審計報告制度是指在內(nèi)部審計工作完成后,必須向有關領導及部門提出報告的制度。內(nèi)部審計結束后,由內(nèi)部審計人員向單位最高領導人和有關部門主管人報告審計工作內(nèi)容,并提出自己對檢查結果的意見和改善措施。

內(nèi)部審計人員為了幫助企業(yè)各級經(jīng)營管理者管好財產(chǎn)和提高經(jīng)營效率,通常用內(nèi)部審計報告書的,報告下列事項:闡明進行審計工作的結果。敘述檢査的范圍和概況。指出審計工作的界限反映發(fā)現(xiàn)的問題,提出意見和建議,作出結論。內(nèi)部審計報告制度可按內(nèi)部審計報告提供的對象分為:(1)對單位領導的報告制度。以整個經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況為重點進行全部事項的匯報。(2)對有關部門或職能科室負責人的報告制度。詳細地報告與這些部門有關的事項。(3)對外部審計師的報告制度。分為委托代辦和協(xié)助配合兩種類型,分別報告其實施情況。(4)對內(nèi)部審計部門負責人的報告制度。

標準審計報告是指不含有說明段、強調(diào)事項段、其他事項段或其他任何修飾性用語的無保留意見的審計報告。無保留意見是指當注冊會計師認為財務報表在所有重大方面按照適用的財務報告編制基礎編制并實現(xiàn)公允反映時發(fā)表的審計意見。

當注冊會計師出具的無保留意見的審計報告不附加說明段、強調(diào)事項段或任何修飾性用語時,該報告稱為標準審計報告。標準審計報告包含的審計報告要素齊全,屬于無保留意見,且不附加說明段、強調(diào)事項段或任何修飾性用語,否則不能稱為標準審計報告。

如果認為財務報表符合下列所有條件,注冊會計師應當出具無保留意見的審計報告。

1、財務報表已經(jīng)按照使用的會計準則和相關會計制度的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了被審計單位的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

2、注冊會計師已經(jīng)按照中國注冊會計師準則的規(guī)定計劃實施審計工作,在審計過程中未受到限制。

當出具無保留意見的審計報告時,注冊會計師應當以“我們認為”作為意見段的開頭,并使用“在所有重大方面”“公允反映”等術語。2100433B

審計報告是注冊會計師對財務報表合法性和公允性發(fā)表審計意見的書面文書,因此,注冊會計師應當將已審計的財務報表附于審計報告之后,以便于財務報表使用者正確理解和使用審計報告,并防止被審計單位替換、更改已審計的財務報表。2100433B

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