格式:pdf
大小:120KB
頁數(shù): 1頁
工程造價內審(內部審計)是指企業(yè)為了維護本企業(yè)的利益,設立獨立的職能部門對預決算工作所進行的審查與評價。目前大型的房地產開發(fā)公司基本都單獨設立了審計部,獨立于成本管理部之外??傮w來說,房地產企業(yè)的工程造價內審仍屬于新生事物,還有很多經驗教訓需要總結提高。
格式:pdf
大小:462KB
頁數(shù): 26頁
關于印發(fā)《 ****** 集團工程造價內部審計實施細則》的通知 ****** 集團直屬項目部及各分公司: 現(xiàn)將《 ****** 集團工程造價內部審計實施細則》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有任 何問題請及時向集團計審部反映。 附件:《 ****** 集團工程造價內部審計實施細則》 ****** 集團工程造價內部審計實施細則 第一章:總 則 第二章:審計權力 第三章:審計方法 第四章:審計內容 (A 審計重點 B 審計流程 C 審計獎罰) 1、可行性研究報告審計 2、概預結算審計 3、采購、招標審計 4、合同審計 5、設計變更及經濟簽證審計 6、成本分析審計 7、進度款審計 8、內部控制審計 第五章:審計要求 第六章:工程造價信息資料收集與歸檔 第一章 總 則 一、為加強 ****** 集團的工程項目投資管理與監(jiān)督, 規(guī)范工程項目審計工作, 有效控制工程 造價,我部制訂本預算結算審計實施細則