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費用報銷制度及報銷流程 第一部分 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控 制費用支出,特制定本制度。 第二條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第三條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回 5 個工作日 內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二 ) 其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不 允許跨月借支。 (三 ) 各項借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四 ) 借款銷賬規(guī)定: 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 (五 ) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 借款流程 (1) 借款人按規(guī)定填寫《
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費用報銷制度 費用報銷制度及流程和分類 一、報銷流程 經(jīng)辦人→本部門經(jīng)理(或上級主管) →財務(wù)→總經(jīng)理,抄送出納 二、報銷、審批及審批的責(zé)任 經(jīng)辦人:因公辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù),經(jīng)濟業(yè) 務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時準(zhǔn)確的填寫報銷申請, 對經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及提供的原 始單據(jù)的真實性負有直接責(zé)任, 并有責(zé)任及時向財務(wù)人員提供其審核 所需的相應(yīng)文件或資料。 部門負責(zé)人:對本部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行確認及對經(jīng)辦人提供 的原始單據(jù)進行審核, 對報銷業(yè)務(wù)負有直接審核責(zé)任, 并有責(zé)任協(xié)助 財務(wù)人員的審核工作。 財務(wù)人員:審核報銷的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定,審核報銷 所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求, 審核報銷單據(jù)中是否按要求 填寫相應(yīng)的項目和內(nèi)容。 對不符合要求的報銷單據(jù)、 原始單據(jù)及填寫 不規(guī)范的行為提出相應(yīng)的處理意見。 費用報銷附件要求 一、費用報銷票據(jù) 費用報銷必須取得正規(guī)發(fā)票 1、發(fā)票相關(guān)要求如